作者:PP电子(中国区)官方网站
2025年一般公共预算收入预算1417。78万元,同比增加0。27%。收入预算增减的次要缘由是:上年结转节余资金添加。
(1)商品和办事收入511。32万元,占项目收入总预算100。00%,比上年增加146。33万元,增加40。09%,次要缘由是:上年结转节余资金添加。
项目收入预算511。32万元,占收入预算36。06%,比上年添加48。53万元,增加10。49%。此中。
一般公共办事收入(类)市场监视办理事务(款)药品事务(项)收入预算217。19万元,次要用于:药品抽检和药品不良反映监测工做。
2025年本单元事业运转经费次要包罗办公费,印刷费,船脚,电费,邮电费,会议费,培训费,公事欢迎费,其他交通费,其他商品和办事等。我单元2025年事业单元运转经费预算82。28万元,较上年削减2。43万元,下降2。87%,次要缘由是:压减经费,沉点表现正在“三公两费”经费压减。
住房保障收入(类)住房收入(款)住房公积金(项)收入预算71。50万元,次要用于:单元人员住房公积金缴费收入。
(3)卫生健康收入118。97万元,占收入总预算8。39%,比上年削减9。86万元,下降7。65%,次要缘由是:缴费基数调整,缩减经费。
9个2023年度项目开展绩效评价,评价成果均为一等。绩效自评成果的使用次要表现正在完美项目绩效办理,加强绩效目标设置的切确度,通过绩效自评过程反溯项目全流程办理;通过完美项目流程办理进一步提拔后续项目开展效率。
我部分2025年采购预算总金额57。16万元。此中:货色类采购0。8万元、工程类采购0万元、办事类采购56。36万元。次要用于:物业办理办事和印刷办事。
(2)商品和办事收入82。28万元,占根基收入总预算9。08%,比上年削减2。43万元,削减2。87%,次要缘由是:压减三公两费。
2025年一般公共预算收入预算1417。78万元,比2024年预算1413。98万元添加3。80万元,同比增加0。27%。收入预算增减的次要缘由是:上年结转节余资金添加。
本部分对9个2023年度项目开展绩效自评,评价成果为一等的项目9个,二等的项目0个,三等的项目0个,四等的项目0个;对1个2022年结转2023年项目开展绩效自评,评价成果为一等的项目1个,二等的项目0个,三等的项目0个,四等的项目0个。成果使用环境如下?。
2025年部分财务拨款收入预算1417。78万元,此中:一般公共预算收入预算1417。78万元,性基金预算收入预算0。00万元,国有本钱运营预算收入预算0。00万元。具体收入预算如下。
卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)公事员医疗补帮(项)收入预算80。08万元,次要用于:单元人员公事员医疗补帮缴费收入。
根基收入预算906。46万元,占收入预算63。94%,比上年削减44。73万元,下降4。70%。此中。
截至2024年12月31日,本部分衡宇面积共计0平方米,衡宇期末账面价值0万元;共有车辆0辆,此中,应急机要通信用车0辆、一般法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车0辆,单元价值200万元以上大型设备2台(套)。
(3)对小我和家庭的补帮61。31万元,占根基收入总预算6。76%,比上年增加0。92万元,增加1。52%,次要缘由是:退休人员添加。
(4)住房保障收入71。50万元,占收入总预算5。04%,比上年削减9。01万元,下降11。19%,次要缘由是:缴费基数调整,缩减经费。
一般公共办事收入(类)市场监视办理事务(款)食物平安监管(项)收入预算29。63万元,次要用于:自治区食物抽检工做。
卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)其他行政事业单元医疗收入(项)收入预算0。77万元,次要用于:单元人员大病医疗互帮安全缴费收入。
社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)机关事业单元根基养老安全缴费收入(项)收入预算95。33万元,次要用于:单元人员养老安全缴费收入。
一般公共办事收入(类)市场监视办理事务(款)事业运转(项)收入预算512。41万元,次要用于:单元日常办公保障和人员经费。
社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)事业单元离退休(项)收入预算61。31万元,次要用于:单元退休人员退休补帮收入。
(1)工资福利收入762。87万元,占根基收入总预算84。16%,比上年削减43。21万元,削减5。36%,次要缘由是:社保等缴费基数调整,缩减经费。
一般公共办事收入(类)市场监视办理事务(款)其他市场监视办理事务(项)收入预算264。50万元,次要用于:食物专项抽检、保障尝试室一般运转和等。
卫生健康收入(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项)收入预算38。13万元,次要用于:单元人员医疗安全缴费收入。
2025年我单元将继续以习新时代中国特色社会从义思惟为指点,全面贯彻落实二十届二中、三中全会,盲目地把食物药品查验检测工做融入国度大局、行业成长全局,不折不扣完成各项使命,为进一步全面深化努力谱写中国式现代化南宁篇章贡献力量。一是鼓脚干劲抓落实,确保全年方针使命成功完成。将严酷按照自治区局、市局相关文件和我所质量系统文件要求,高质量鞭策2025年食物药品抽检工做,确保年度抽检使命按时保质完成。二是专心致志抓手艺,办事食物药品平安大局。无效阐扬风险监测的预警感化,全力保障严沉勾当、主要会议和各类节日期间的食物药品平安。三是积极无为抓办事,帮力财产高质量成长。加速推进南宁老友粉质量检测核心扶植,协帮市局建好广西南宁老友粉财产尺度化手艺委员会,用好标委会秘书处本能机能,进一步推进南宁老友粉高质量成长。
本单元的单元性质是事业单元,经费办理体例为全额拨款,类别属公益一类。本单元内设机构8个:分析科、质控办、营业手艺室、食物查验室、微生物查验室、不良反映监测科、监视抽样办、药品查验室。
担任食物、药品、医疗器械、药包材、保健食物、化妆品的查验检测工做及药品不良反映演讲和监测的手艺工做。
2。2025年昔时收入预算(不含补帮县区收入),按收入布局分类划分,分为根基收入预算和项目收入预算,此中。
(2)社会保障和就业收入203。58万元,占收入总预算14。36%,比上年削减17。12万元,下降7。76%,次要缘由是:缴费基数调整,缩减经费。
1。财务拨款收入:指南宁市财务部分昔时拨付的资金;2。岁首年月结转和节余:指以前年度尚未完成、结转到本年按相关继续利用的资金;3。岁暮结转和节余:指本年度或以前年度预算放置、因客不雅前提发生变化无法按原打算实施,需要延迟到当前年度按相关继续利用的资金;4。根基收入:指为保障机构一般运转、完成日常工做使命而发生的人员收入和公用收入;5。项目收入:指正在根基收入之外为完成特定行政使命和事业成长方针所发生的收入;6。“三公”经费:纳入南宁市财务预决算办理的“三公”经费,是指南宁市本级各部分用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反映单元公事出国(境)的国际盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入;公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
(1)一般公共办事收入1023。73万元,占收入总预算72。21%,比上年添加39。79万元,增加4。04%,次要缘由是:上年结转经费添加。
本单元2025年部分预算没有新申请财务资金放置且实施期内收入打算资金总额500万元及以上的严沉项目。
2025年部分财务拨款收入预算1417。78万元,此中:一般公共预算收入预算1417。78万元,性基金预算收入预算0。00万元,国有本钱运营预算收入预算0。00万元。
(1)我部分2025年所有项目收入全面实施绩效方针办理,涉及本级项目8个,预算资金511。32万元。对下转移领取项目0个,预算资金0万元。绩效方针环境详见报表(涉密项目除外)。
2025年一般公共预算放置的“三公”经费收入预算1。50万元,同口径比2024年添加0。00万元,增加0。00%。此中。
社会保障和就业收入(类)行政事业单元养老收入(款)机关事业单元职业年金缴费收入(项)收入预算46。94万元,次要用于:单元人员职业年金缴费收入。